Предприятие, плательщик налога на добавленную стоимость (НДС), получил счет из Великобритании на оплату за участие в конференции, которая состоится в Великобритании. Счет выписан со ставкой НДС Великобритании (сумма + НДС 20%). Может ли наше предприятие вычесть предналог? Если может, в какой графе декларации по НДС его нужно указывать, и от какой суммы он рассчитывается?
- Доступ к новейшим iFinanses статьям
- Доступ к архиву статей
- Обзор новых тем на e-mail 1 раз в неделю
- Доступ к статье в течение 1 месяца с момента покупки
